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社内承認→発注
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購買の承認をワークフローで標準化・効率化するためのガイド
最終更新日: 2026/6/4
メールやチャットに分散しがちな承認を、Sankaのワークフローで標準化します。誰が・いつ・どの条件で承認するかを決め、通知・履歴・ステータス更新を自動化しましょう。
できること
発注、請求書(支払)、経費、契約、在庫移動、カスタムオブジェクトの承認フローを作成
金額・カテゴリ・部門・申請者ロールに応じて分岐・ルーティング
コメント・添付・決裁履歴を記録し、監査対応を簡素化
アプリ内/メール通知、リマインド、エスカレーションを自動送信
承認/却下後にステータス更新や後続レコード作成を自動実行
基本フロー
ポリシー定義
:金額帯(例:50万円以上は部長)、承認者ロール、SLA目標を決める。
ワークフロー作成
:Approval Actionを使い、直列/並列ステップや分岐条件を設定し、結果に応じたステータス更新を紐付ける。
承認を起動
:オブジェクトの作成・更新、フォーム送信、インポートをトリガーに申請を開始し、記入内容をレコードに保持。
レビュー・決裁
:承認者は差分・添付を確認し、承認/却下/差戻しをコメント付きで実行。
後続処理
:承認ならステータス更新やPO/支払/仕訳の自動作成、却下なら申請者へ通知して履歴に残す。
運用のコツ
承認段数は短くし、金額帯でメリハリを付ける(過剰承認を避ける)。
申請必須項目(仕入先、金額、税区分、勘定科目/部門)を固定し、差戻しを減らす。
SLAを超えた申請は自動リマインド・エスカレーション。期限を決めて滞留を防ぐ。
イレギュラー申請はフォーム化し、フィールドをオブジェクト属性にマッピングしてデータを構造化。
ダッシュボードで承認リードタイム、承認率、滞留件数を部門別に可視化。
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